Empenho
Número: 1459/2021
Data: 01/02/2021
Tipo: Global
Valor: R$  55,96
Liquidado: R$  55,96
Pago: R$  55,96
Processo Licitatório
Número: 38/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1042/2021 - R$  55,96 (Empenhado)
1042/2021 - R$  55,96 (Liquidado)
1042/2021 - R$  55,96 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
207
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
01/02/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE ALICATES PARA ATENDER EQUIPE DE MANUTENCAO DE MAQUINAS DA SECRETARIA, CONF. PREGAO 38/2020.
R$  55,96
26/05/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE ALICATES PARA ATENDER EQUIPE DE MANUTENCAO DE MAQUINAS DA SECRETARIA, CONF. PREGAO 38/2020.
R$  55,96