Empenho
Número: 1752/2021
Data: 08/02/2021
Tipo: Global
Valor: R$  162,54
Liquidado: R$  162,54
Pago: R$  162,54
Processo Licitatório
Número: 95/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1021/2021 - R$  162,54 (Empenhado)
1021/2021 - R$  162,54 (Liquidado)
1021/2021 - R$  162,54 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
302
Órgão:
07 - Secretaria Municipal de Saude e Saneamento
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0050.2125
Manutenção das Atividades Da Sec. Saude
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
08/02/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO V-141, CONF PREGAO 95/2020
R$  162,54
26/02/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO V-141, CONF PREGAO 95/2020
R$  162,54
01/03/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO V-141, CONF PREGAO 95/2020
R$  162,54