Empenho
Número: 1972/2021
Data: 12/02/2021
Tipo: Global
Valor: R$  835,20
Liquidado: R$  835,20
Pago: R$  835,20
Processo Licitatório
Número: 42/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2021 - R$  835,20 (Empenhado)
1082/2021 - R$  835,20 (Liquidado)
1082/2021 - R$  835,20 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
190
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
006 - Fundo Municipal de Cultura
Funcional Programática:
04.006.13.392.0015.2069
Manut. do Depto de Cultura
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
12/02/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA REESTRUTURACAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA - CONF PREGAO 42/2020
R$  835,20
23/03/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA REESTRUTURAÇO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA - CONF PREGAO 42/2020
R$  835,20