Empenho
Número: 2111/2021
Data: 16/02/2021
Tipo: Global
Valor: R$  941,94
Liquidado: R$  642,00
Pago: R$  642,00
Processo Licitatório
Número: 3/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1030/2021 - R$  941,94 (Empenhado)
1030/2021 - R$  642,00 (Liquidado)
1030/2021 - R$  642,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
597
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
16/02/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR PARA REESTRUTURACAO DO PSF BENJAMIM RAISER CONF PREGAO 03/2021
R$  941,94
22/03/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR PARA REESTRUTURACAO DO PSF BENJAMIM RAISER CONF PREGAO 03/2021
R$  404,94
15/04/2021
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR PARA REESTRUTURACAO DO PSF BENJAMIM RAISER CONF PREGAO 03/2021
R$  237,06
27/08/2021
Anulação
ANULACAO DE SALDO CONFORME O OFICIO SEMSAS 2014/2021
R$  299,94