Empenho
Número: 2418/2021
Data: 23/02/2021
Tipo: Global
Valor: R$  33.092,00
Liquidado: R$  31.729,50
Pago: R$  31.729,50
Processo Licitatório
Número: 23/2020
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1005/2021 - R$  33.092,00 (Empenhado)
1005/2021 - R$  31.729,50 (Liquidado)
1005/2021 - R$  31.729,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
704
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.303.0003.2106
Manutencao das Acoes da Farmacia Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP
Tipo:
Física
Documento:
07.640.61*******
Histórico
23/02/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGAO 23/2020.
R$  33.092,00
12/03/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGAO 23/2020.
R$  12.431,70
15/03/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGAO 23/2020.
R$  12.431,70
18/03/2021
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGAO 23/2020.
R$  4.587,30
25/03/2021
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGAO 23/2020.
R$  8.832,00
26/03/2021
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGAO 23/2020.
R$  8.832,00
30/03/2021
Pagamento
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGAO 23/2020.
R$  5.878,50
01/12/2021
Anulação
ANULAAO SALDO NE NAO UTILIZADO
R$  1.362,50