Empenho
Número: 2565/2021
Data: 24/02/2021
Tipo: Ordinário
Valor: R$  116.373,48
Liquidado: R$  116.373,48
Pago: R$  116.373,48
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  116.373,48 (Empenhado)
PESSOAL - R$  116.373,48 (Liquidado)
PESSOAL - R$  116.373,48 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
410
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
24/02/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2021 (FMAS)
R$  116.373,48
25/02/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2021 (FMAS)
R$  116.373,48