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Transparencia

Empenho
Número: 3050/2021
Data: 03/03/2021
Tipo: Ordinário
Valor: R$  200,00
Liquidado: R$  200,00
Pago: R$  200,00
Tipo de despesa
1003/2021 - R$  200,00 (Empenhado)
1003/2021 - R$  200,00 (Liquidado)
1003/2021 - R$  200,00 (Pago)
Diárias
Saída: 04/03/2021 06:00 Retorno: 05/03/2021 02:00 Diárias: 1.00 Valor: R$  200,00 Destino: CUIABA - MT

Dotação
Código Reduzido:
596
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.14.0.00.00
DIARIAS CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Credor
Razão Social:
LUIZ CLAUDIO COSTA GOUVEIA
Cargo:
COORDENADOR DE DEPARTAMENTO
Tipo:
Física
Documento:
001.148*****

Histórico
03/03/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMP REF 1 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESP DO SERVIDOR SOLICITANTE EM VIAJEM A CUIBA, ONDE ACOMPANHA O CONSERTO DE VEICULO MUNICIPAL ON76. PROC. 0149/2021
R$  200,00

04/03/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMP REF 1 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESP DO SERVIDOR SOLICITANTE EM VIAJEM · CUIBµ, ONDE ACOMPANHA O CONSERTO DE VEICULO MUNICIPAL ON76. PROC. 0149/2021
R$  200,00

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