Empenho
Número: 3598/2021
Data: 12/03/2021
Tipo: Global
Valor: R$  469,68
Liquidado: R$  469,68
Pago: R$  469,68
Processo Licitatório
Número: 102/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1021/2021 - R$  469,68 (Empenhado)
1021/2021 - R$  469,68 (Liquidado)
1021/2021 - R$  469,68 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
115
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.361.0040.2055
Manutencao do Transporte Escolar
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
12/03/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO V70 CONF PREGAO 102/2020
R$  469,68
30/03/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO V70 CONF PREGAO 102/2020
R$  469,68