Empenho
Número: 3646/2021
Data: 15/03/2021
Tipo: Global
Valor: R$  4.713,81
Liquidado: R$  4.713,81
Pago: R$  4.713,81
Processo Licitatório
Número: 95/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1021/2021 - R$  4.713,81 (Empenhado)
1021/2021 - R$  4.713,81 (Liquidado)
1021/2021 - R$  4.713,81 (Pago)
1075/2021 - R$  317.521,44 (--)
1075/2021 - R$  317.521,44 (--)
1075/2021 - R$  317.521,44 (--)
Dotação
Código Reduzido:
524
Órgão:
12 - Secretaria Municipal de Transportes
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2126
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
15/03/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO V94, CONF PREGAO 95/2020
R$  4.713,81
26/03/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO V94, CONF PREGAO 95/2020
R$  4.713,81
29/03/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO V94, CONF PREGAO 95/2020
R$  4.713,81