Empenho
Número: 3805/2021
Data: 17/03/2021
Tipo: Global
Valor: R$  1.040,00
Liquidado: R$  1.040,00
Pago: R$  1.040,00
Processo Licitatório
Número: 92/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
CORONA VIRUS COVID-19 - R$  1.040,00 (Empenhado)
CORONA VIRUS COVID-19 - R$  1.040,00 (Liquidado)
CORONA VIRUS COVID-19 - R$  1.040,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
382
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0052.2192
Manut. de Despesas com Covid-19 Sec de Assistencia
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
329074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
17/03/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL PARA AS ATENDER AS UNIDADES DE CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL, -- CONTA CORRENTE 50.162-X -- CONF PREGAO 92/2020
R$  1.040,00
26/03/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL PARA AS ATENDER AS UNIDADES DE CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL, -- CONTA CORRENTE 50.162-X -- CONF PREGAO 92/2020
R$  1.040,00