Empenho
Número: 4195/2021
Data: 26/03/2021
Tipo: Ordinário
Valor: R$  29.403,95
Liquidado: R$  29.403,95
Pago: R$  29.403,95
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  29.403,95 (Empenhado)
PESSOAL - R$  29.403,95 (Liquidado)
PESSOAL - R$  29.403,95 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
325
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
329000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
26/03/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2021. (PISO BASICO 165 50.162-X)
R$  29.403,95
29/03/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2021. (PISO BASICO 165 50.162-X)
R$  29.403,95
30/03/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2021. (PISO BASICO 165 50.162-X)
R$  29.403,95