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Transparencia

Empenho
Número: 4269/2021
Data: 26/03/2021
Tipo: Ordinário
Valor: R$  53.295,34
Liquidado: R$  53.295,34
Pago: R$  53.295,34
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  53.295,34 (Empenhado)
PESSOAL - R$  53.295,34 (Liquidado)
PESSOAL - R$  53.295,34 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
700
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.303.0003.2106
Manutencao das Acoes da Farmacia Basica
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
26/03/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2021. (FARMACIA BASICA)
R$  53.295,34

29/03/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2021. (FARMACIA BASICA)
R$  53.295,34

30/03/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2021. (FARMACIA BASICA)
R$  53.295,34

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