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Transparencia

Empenho
Número: 4423/2021
Data: 31/03/2021
Tipo: Global
Valor: R$  180,00
Liquidado: R$  180,00
Pago: R$  180,00

Processo Licitatório
Número: 5/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2021 - R$  180,00 (Empenhado)
1023/2021 - R$  180,00 (Liquidado)
1023/2021 - R$  180,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
597
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******

Histórico
31/03/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO MATERIAL PARA USO NAS UNDIADES DE SAUDE, CONF CI TRANSPORTES SAUDE 00033/2021, CONF PREGAO 05/2021
R$  180,00

29/04/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO MATERIAL PARA USO NAS UNDIADES DE SAUDE, CONF CI TRANSPORTES SAUDE 00033/2021, CONF PREGAO 05/2021
R$  180,00

30/04/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO MATERIAL PARA USO NAS UNDIADES DE SAUDE, CONF CI TRANSPORTES SAUDE 00033/2021, CONF PREGAO 05/2021
R$  180,00

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