Empenho
Número: 4499/2021
Data: 01/04/2021
Tipo: Global
Valor: R$  5.830,50
Liquidado: R$  5.830,50
Pago: R$  5.830,50
Processo Licitatório
Número: 23/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1035/2021 - R$  5.830,50 (Empenhado)
1035/2021 - R$  5.830,50 (Liquidado)
1035/2021 - R$  5.830,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
207
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
01/04/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER FROTA DA SEC. DE OBRAS, CONF. PREGAO 23/2021.
R$  5.830,50
23/04/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER FROTA DA SEC. DE OBRAS, CONF. PREGAO 23/2021.
R$  5.830,50