Empenho
Número: 5003/2021
Data: 13/04/2021
Tipo: Global
Valor: R$  10.268,26
Liquidado: R$  10.268,26
Pago: R$  10.268,26
Processo Licitatório
Número: 5/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1042/2021 - R$  10.268,26 (Empenhado)
1042/2021 - R$  10.268,26 (Liquidado)
1042/2021 - R$  10.268,26 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
124
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.365.0016.2168
Manutencao da Educacao Infantil
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
13/04/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEMEIS, CONF. PREGAO 5/2021.
R$  10.268,26
14/06/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEMEIS, CONF. PREGAO 5/2021.
R$  10.268,26
15/06/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEMEIS, CONF. PREGAO 5/2021.
R$  10.268,26