Empenho
Número: 5397/2021
Data: 20/04/2021
Tipo: Global
Valor: R$  949,38
Liquidado: R$  949,38
Pago: R$  949,38
Processo Licitatório
Número: 42/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2021 - R$  949,38 (Empenhado)
1049/2021 - R$  949,38 (Liquidado)
1049/2021 - R$  949,38 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
98
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0049.2043
Manut da Sec e Educacao Basica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
20/04/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MAO DE OBRA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISORIAS NA SEDE DA UAB SORRISO CONF PREGAO 42/2020
R$  949,38
24/05/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MAO DE OBRA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISORIAS NA SEDE DA UAB SORRISO CONF PREGAO 42/2020
R$  949,38
25/05/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MAO DE OBRA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISORIAS NA SEDE DA UAB SORRISO CONF PREGAO 42/2020
R$  949,38