Empenho
Número: 5769/2021
Data: 26/04/2021
Tipo: Global
Valor: R$  174,59
Liquidado: R$  174,59
Pago: R$  174,59
Processo Licitatório
Número: 95/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1021/2021 - R$  174,59 (Empenhado)
1021/2021 - R$  174,59 (Liquidado)
1021/2021 - R$  174,59 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
207
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
26/04/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FILTROS PARA ATENDER A FROTA DA SEC DE OBRAS - V133, CONF PREGAO 95/2020
R$  174,59
18/05/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FILTROS PARA ATENDER A FROTA DA SEC DE OBRAS - V133, CONF PREGAO 95/2020
R$  174,59