Empenho
Número: 5850/2021
Data: 28/04/2021
Tipo: Global
Valor: R$  54.110,78
Liquidado: R$  54.110,18
Pago: R$  54.110,18
Processo Licitatório
Número: 27/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1062/2021 - R$  54.110,78 (Empenhado)
1062/2021 - R$  54.110,18 (Liquidado)
1062/2021 - R$  54.110,18 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
559
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0010.2076
Manutencao do Fundo Municipal Do Esporte
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
35.942.21*******
Histórico
28/04/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SEC DE ESPORTES PARA PROJETOS E EVENTOS CONF PREGAO 27/2021
R$  54.110,78
16/08/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SEC DE ESPORTES PARA PROJETOS E EVENTOS CONF PREGAO 27/2021
R$  47.560,00
08/09/2021
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SEC DE ESPORTES PARA PROJETOS E EVENTOS CONF PREGAO 27/2021
R$  6.550,18
15/12/2021
Anulação
NÇO EXECUÇO DA DESPESA
R$  0,60