Empenho
Número: 6338/2021
Data: 07/05/2021
Tipo: Global
Valor: R$  567,70
Liquidado: R$  567,70
Pago: R$  567,70
Processo Licitatório
Número: 6/2020
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1022/2021 - R$  567,70 (Empenhado)
1022/2021 - R$  567,70 (Liquidado)
1022/2021 - R$  567,70 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
328
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
07/05/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EVA PARA ATENDER NECESSIDADE DOS CRAS, CONF. PREGAO 6/2020.
R$  567,70
20/05/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EVA PARA ATENDER NECESSIDADE DOS CRAS, CONF. PREGAO 6/2020.
R$  567,70
21/05/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EVA PARA ATENDER NECESSIDADE DOS CRAS, CONF. PREGAO 6/2020.
R$  567,70