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Transparencia

Empenho
Número: 6475/2021
Data: 11/05/2021
Tipo: Global
Valor: R$  1.407,30
Liquidado: R$  0,00
Pago: R$  0,00

Processo Licitatório
Número: 19/2020
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1028/2021 - R$  1.407,30 (Empenhado)

Dotação
Código Reduzido:
652
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2117
Manutencao de Acoes do CEO
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Credor
Razão Social:
E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
02.136.85*******

Histórico
11/05/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS NAS UNIDADES DE SAUDE E CEO, CONF. PREGAO 19/2020.
R$  1.407,30

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