Empenho
Número: 6494/2021
Data: 11/05/2021
Tipo: Global
Valor: R$  5.576,84
Liquidado: R$  5.576,84
Pago: R$  5.576,84
Processo Licitatório
Número: 12/2020
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1030/2021 - R$  5.576,84 (Empenhado)
1030/2021 - R$  5.576,84 (Liquidado)
1030/2021 - R$  5.576,84 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
597
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
11/05/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, CONF. PREGAO 12/2020.
R$  5.576,84
27/05/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, CONF. PREGAO 12/2020.
R$  5.576,84
28/05/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, CONF. PREGAO 12/2020.
R$  5.576,84