Empenho
Número: 6553/2021
Data: 14/05/2021
Tipo: Global
Valor: R$  15.873,50
Liquidado: R$  11.128,00
Pago: R$  11.128,00
Processo Licitatório
Número: 23/2020
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1005/2021 - R$  15.873,50 (Empenhado)
1005/2021 - R$  11.128,00 (Liquidado)
1005/2021 - R$  11.128,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
704
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.303.0003.2106
Manutencao das Acoes da Farmacia Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP
Tipo:
Física
Documento:
07.640.61*******
Histórico
14/05/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS FARMACIAS CIDADAS E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE - CONF PREGAO 23/2020
R$  15.873,50
25/08/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS FARMACIAS CIDADAS E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE - CONF PREGAO 23/2020
R$  10.648,00
26/08/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS FARMACIAS CIDADAS E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE - CONF PREGAO 23/2020
R$  10.648,00
03/11/2021
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS FARMACIAS CIDADAS E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE - CONF PREGAO 23/2020
R$  480,00
04/11/2021
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS FARMACIAS CIDADAS E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE - CONF PREGAO 23/2020
R$  480,00
17/12/2021
Anulação
NAO EXECUÇO DA DESPESA
R$  4.745,50