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Transparencia

Empenho
Número: 6697/2021
Data: 18/05/2021
Tipo: Global
Valor: R$  1.864,00
Liquidado: R$  1.864,00
Pago: R$  1.864,00

Processo Licitatório
Número: 12/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2021 - R$  1.864,00 (Empenhado)
1023/2021 - R$  1.864,00 (Liquidado)
1023/2021 - R$  1.864,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
597
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******

Histórico
18/05/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPADOR MULTIUSO)PARA SECRETARIA DE SAUDE - CONF PREGAO 12/2021
R$  1.864,00

10/06/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPADOR MULTIUSO)PARA SECRETARIA DE SAUDE - CONF PREGAO 12/2021
R$  1.864,00

11/06/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPADOR MULTIUSO)PARA SECRETARIA DE SAUDE - CONF PREGAO 12/2021
R$  1.864,00

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