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Transparencia

Empenho
Número: 7062/2021
Data: 21/05/2021
Tipo: Ordinário
Valor: R$  29.793,86
Liquidado: R$  29.793,86
Pago: R$  29.793,86
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  29.793,86 (Empenhado)
PESSOAL - R$  29.793,86 (Liquidado)
PESSOAL - R$  29.793,86 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
373
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0032.2160
Manutencao do CREAS
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
21/05/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2021. (MAC/CREAS PACI 10455-8 192)
R$  29.793,86

26/05/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2021. (MAC/CREAS PACI 10455-8 192)
R$  29.793,86

27/05/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2021. (MAC/CREAS PACI 10455-8 192)
R$  29.793,86

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