Empenho
Número: 7199/2021
Data: 26/05/2021
Tipo: Global
Valor: R$  50.000,00
Liquidado: R$  49.961,83
Pago: R$  49.961,83
Processo Licitatório
Número: 4/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1035/2021 - R$  50.000,00 (Empenhado)
1035/2021 - R$  49.961,83 (Liquidado)
1035/2021 - R$  49.961,83 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
230
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.453.0008.2200
DISPOE SOBRE O TRANSPORTE COLETIVO MUICIPAL URBANO
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
XAXIM COM. DE COMB. LTDA
Tipo:
Física
Documento:
00.345.30*******
Histórico
26/05/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE OLEO COMBUSTIVEL DIESEL PARA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL, CONF. PREGAO PRESENCIAL 4/2021.
R$  50.000,00
23/06/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE OLEO COMBUSTIVEL DIESEL PARA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL, CONF. PREGAO PRESENCIAL 4/2021.
R$  16.766,27
25/06/2021
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE OLEO COMBUSTIVEL DIESEL PARA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL, CONF. PREGAO PRESENCIAL 4/2021.
R$  18.179,02
13/07/2021
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE OLEO COMBUSTIVEL DIESEL PARA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL, CONF. PREGAO PRESENCIAL 4/2021.
R$  14.815,74
09/09/2021
Pagamento
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE OLEO COMBUSTIVEL DIESEL PARA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL, CONF. PREGAO PRESENCIAL 4/2021.
R$  200,80
24/09/2021
Anulação
SALDO NAO UTILIZADO DA OF
R$  38,17