Empenho
Número: 7228/2021
Data: 26/05/2021
Tipo: Global
Valor: R$  216,00
Liquidado: R$  216,00
Pago: R$  216,00
Tipo de despesa
1082/2021 - R$  216,00 (Empenhado)
1082/2021 - R$  216,00 (Liquidado)
1082/2021 - R$  216,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
821
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.15.451.0022.2188
Manutencao de Sinalizacao de Transito
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
26/05/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA SERVICOS NA SEC DE SEG. PUB. OCNF PREGAO 49/2020
R$  216,00
23/06/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA SERVICOS NA SEC DE SEG. PUB. OCNF PREGAO 49/2020
R$  216,00