Empenho
Número: 7275/2021
Data: 27/05/2021
Tipo: Global
Valor: R$  27.675,08
Liquidado: R$  0,00
Pago: R$  0,00
Tipo de despesa
1082/2021 - R$  27.675,08 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
447
Órgão:
09 - Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.22.661.0002.2090
Manutencao do Aeroporto Regional de Sorriso
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
27/05/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA CONSTRUCAO DE NOVAS SALAS NO AEROPORTO MUNICIPAL - CONF PREGAO 42/2020
R$  27.675,08
01/07/2021
Anulação
NAO UTILIZADO
R$  27.675,08