Empenho
Número: 8405/2021
Data: 23/06/2021
Tipo: Global
Valor: R$  18.060,00
Liquidado: R$  18.060,00
Pago: R$  18.060,00
Processo Licitatório
Número: 47/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2021 - R$  18.060,00 (Empenhado)
1082/2021 - R$  18.060,00 (Liquidado)
1082/2021 - R$  18.060,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
532
Órgão:
12 - Secretaria Municipal de Transportes
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0013.1080
Constr. E Recup. De Pontes, Galerias e Bueiros
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
THAIS SALTON GNOATO - EPP
Tipo:
Física
Documento:
17.254.68*******
Histórico
23/06/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS TUBOS DE CONCRETO NAS DIMENSOES 100 x100 E 80x100 P/ USO NOS BUEIROS TRAVESSA SANTA MARIA, CONF PREGAO PRES. 47/2021
R$  18.060,00
27/07/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS TUBOS DE CONCRETO NAS DIMENSOES 100 x100 E 80x100 P/ USO NOS BUEIROS TRAVESSA SANTA MARIA, CONF PREGAO PRES. 47/2021
R$  18.060,00