Empenho
Número: 8585/2021
Data: 25/06/2021
Tipo: Ordinário
Valor: R$  22.195,28
Liquidado: R$  22.195,28
Pago: R$  22.195,28
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  22.195,28 (Empenhado)
PESSOAL - R$  22.195,28 (Liquidado)
PESSOAL - R$  22.195,28 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
373
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0032.2160
Manutencao do CREAS
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
25/06/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2021.
R$  22.195,28
30/06/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2021.
R$  22.195,28