Empenho
Número: 8836/2021
Data: 01/07/2021
Tipo: Global
Valor: R$  5.005,93
Liquidado: R$  5.005,93
Pago: R$  5.005,93
Processo Licitatório
Número: 5/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2021 - R$  5.005,93 (Empenhado)
1023/2021 - R$  5.005,93 (Liquidado)
1023/2021 - R$  5.005,93 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
124
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.365.0016.2168
Manutencao da Educacao Infantil
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
01/07/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMP. REF. AQUIS.BACIA,BANDEJA,BOTIJAO,CAIXA BOX, CAIXAPLASTICA,CANECAO,COLHER,CONCHA,COPO,ESCORREDOR,ESCUMADEIRA,FACA,GARFO,GARRAFA,JARRA,LIXEIRA,PEGADOR DE MASSA, POTE, P/ CEMEIS NOVA ALIANCA, CONF PE 5/2021
R$  5.005,93
12/08/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMP. REF. AQUIS.BACIA,BANDEJA,BOTIJAO,CAIXA BOX, CAIXAPLASTICA,CANECAO,COLHER,CONCHA,COPO,ESCORREDOR,ESCUMADEIRA,FACA,GARFO,GARRAFA,JARRA,LIXEIRA,PEGADOR DE MASSA, POTE, P/ CEMEIS NOVA ALIANCA, CONF PE 5/2021
R$  5.005,93