Empenho
Número: 9054/2021
Data: 05/07/2021
Tipo: Global
Valor: R$  1.097,70
Liquidado: R$  1.097,70
Pago: R$  1.097,70
Processo Licitatório
Número: 49/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2021 - R$  1.097,70 (Empenhado)
1082/2021 - R$  1.097,70 (Liquidado)
1082/2021 - R$  1.097,70 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
555
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0010.1035
Construcao E Ref. De Infraest. Esp. E De Lazer
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
05/07/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. MASSA ACRILICA, ROLO DE LA ANTI GOTAS, ROLO DE LA DE CARNEIRO, TINTA ACRILICA, TINTA EPOXI BRANCO E TINTA ESMALTE BASE DAGUA P/ CAMPO SINTETICO BAIRRO SAO JOSE, CONF PREGAO PRES. 49/2020
R$  1.097,70
21/07/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. MASSA ACRILICA, ROLO DE LA ANTI GOTAS, ROLO DE LA DE CARNEIRO, TINTA ACRILICA, TINTA EPOXI BRANCO E TINTA ESMALTE BASE DAGUA P/ CAMPO SINTETICO BAIRRO SAO JOSE, CONF PREGAO PRES. 49/2020
R$  1.097,70
22/07/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. MASSA ACRILICA, ROLO DE LA ANTI GOTAS, ROLO DE LA DE CARNEIRO, TINTA ACRILICA, TINTA EPOXI BRANCO E TINTA ESMALTE BASE DAGUA P/ CAMPO SINTETICO BAIRRO SAO JOSE, CONF PREGAO PRES. 49/2020
R$  1.097,70