Empenho
Número: 9723/2021
Data: 16/07/2021
Tipo: Global
Valor: R$  336,52
Liquidado: R$  336,52
Pago: R$  336,52
Processo Licitatório
Número: 102/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1021/2021 - R$  336,52 (Empenhado)
1021/2021 - R$  336,52 (Liquidado)
1021/2021 - R$  336,52 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
547
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0002.2075
Manutencao SEMEL
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
16/07/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO V63, CONF PREGAO 102/2020
R$  336,52
20/08/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO V63, CONF PREGAO 102/2020
R$  336,52
23/08/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO V63, CONF PREGAO 102/2020
R$  336,52