Empenho
Número: 9889/2021
Data: 22/07/2021
Tipo: Global
Valor: R$  192,73
Liquidado: R$  192,73
Pago: R$  192,73
Processo Licitatório
Número: 102/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1021/2021 - R$  192,73 (Empenhado)
1021/2021 - R$  192,73 (Liquidado)
1021/2021 - R$  192,73 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
416
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
22/07/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS PECAS DE 1¬ LINHA P/ MANUTENCAO DO V-64, CONF PREGAO PRE 102/2020
R$  192,73
15/09/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS PECAS DE 1¬ LINHA P/ MANUTENCAO DO V-64, CONF PREGAO PRE 102/2020
R$  192,73