Empenho
Número: 10091/2021
Data: 27/07/2021
Tipo: Global
Valor: R$  244,50
Liquidado: R$  244,50
Pago: R$  244,50
Processo Licitatório
Número: 27/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1062/2021 - R$  244,50 (Empenhado)
1062/2021 - R$  244,50 (Liquidado)
1062/2021 - R$  244,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
328
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
35.942.21*******
Histórico
27/07/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE BOLAS PARA DEMANDAS DOS CRAS SAO JOSE E CRAS SAO DOMINGOS, CONF PREGAO 27/2021
R$  244,50
24/09/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE BOLAS PARA DEMANDAS DOS CRAS SAO JOSE E CRAS SAO DOMINGOS, CONF PREGAO 27/2021
R$  244,50
27/09/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE BOLAS PARA DEMANDAS DOS CRAS SAO JOSE E CRAS SAO DOMINGOS, CONF PREGAO 27/2021
R$  244,50