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Transparencia

Empenho
Número: 10170/2021
Data: 28/07/2021
Tipo: Ordinário
Valor: R$  323.309,49
Liquidado: R$  323.309,49
Pago: R$  323.309,49
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  323.309,49 (Empenhado)
PESSOAL - R$  323.309,49 (Liquidado)
PESSOAL - R$  323.309,49 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
298
Órgão:
07 - Secretaria Municipal de Saude e Saneamento
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0050.2125
Manutenção das Atividades Da Sec. Saude
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
28/07/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF.I FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2021. (SEC. DE SAUDE)
R$  323.309,49

29/07/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF.I FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2021. (SEC. DE SAUDE)
R$  323.309,49

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