Empenho
Número: 10371/2021
Data: 30/07/2021
Tipo: Global
Valor: R$  282,00
Liquidado: R$  282,00
Pago: R$  282,00
Processo Licitatório
Número: 23/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1035/2021 - R$  282,00 (Empenhado)
1035/2021 - R$  282,00 (Liquidado)
1035/2021 - R$  282,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
115
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.361.0040.2055
Manutencao do Transporte Escolar
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
MD COMERCIO PECAS E SERVICOS PARA TRATORES E CAMIN
Tipo:
Física
Documento:
30.855.51*******
Histórico
30/07/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. FLUIDO PARA RADIADORES P/ SEC. EDUCACAO - ALMOXARIFADO - TRANSPORTE ESCOLAR- CONF PREGAO PRE 23/2021
R$  282,00
23/09/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. FLUIDO PARA RADIADORES P/ SEC. EDUCACAO - ALMOXARIFADO - TRANSPORTE ESCOLAR- CONF PREGAO PRE 23/2021
R$  282,00
24/09/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. FLUIDO PARA RADIADORES P/ SEC. EDUCACAO - ALMOXARIFADO - TRANSPORTE ESCOLAR- CONF PREGAO PRE 23/2021
R$  282,00