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Transparencia

Empenho
Número: 10508/2021
Data: 02/08/2021
Tipo: Global
Valor: R$  11.305,86
Liquidado: R$  11.305,86
Pago: R$  11.305,86
Tipo de despesa
INDENIZA€ÇO E RESTITUI€ÇO - R$  11.305,86 (Empenhado)
INDENIZA€ÇO E RESTITUI€ÇO - R$  11.305,86 (Liquidado)
INDENIZA€ÇO E RESTITUI€ÇO - R$  11.305,86 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
593
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
02/08/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ANTECIPACAO DE 1/3 DE FERIAS DO SERVIDORE HENI PEREIRA DOS SANTOS CPF 45909300130 / ABONO PECUNIARIO E 1/3 FERIAS MATHEUS LEANDRO FREIRIA CPF 02310281131 / ABONO PECUNIARIO E 1/3 FERIAS MAURO JOSE BREIER CPF 04127734906
R$  11.305,86

06/08/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ANTECIPA€AO DE 1/3 DE FERIAS DO SERVIDORE HENI PEREIRA DOS SANTOS CPF 45909300130 / ABONO PECUNIARIO E 1/3 FERIAS MATHEUS LEANDRO FREIRIA CPF 02310281131 / ABONO PECUNIARIO E 1/3 FERIAS MAURO JOSE BREIER CPF 04127734906
R$  11.305,86

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