Empenho
Número: 11017/2021
Data: 11/08/2021
Tipo: Global
Valor: R$  910,00
Liquidado: R$  910,00
Pago: R$  910,00
Processo Licitatório
Número: 54/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2021 - R$  910,00 (Empenhado)
1082/2021 - R$  910,00 (Liquidado)
1082/2021 - R$  910,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
597
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
11/08/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA (PINCEL E TINTA ACRILICA FOSCA) PARA CENTRAL DE REGULACAO, CONF. PREGAO 54/2021.
R$  910,00
10/12/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA (PINCEL E TINTA ACRILICA FOSCA) PARA CENTRAL DE REGULACAO, CONF. PREGAO 54/2021.
R$  910,00
13/12/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA (PINCEL E TINTA ACRILICA FOSCA) PARA CENTRAL DE REGULACAO, CONF. PREGAO 54/2021.
R$  910,00