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Transparencia

Empenho
Número: 11064/2021
Data: 12/08/2021
Tipo: Global
Valor: R$  522,15
Liquidado: R$  522,15
Pago: R$  522,15

Processo Licitatório
Número: 102/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1021/2021 - R$  522,15 (Empenhado)
1021/2021 - R$  522,15 (Liquidado)
1021/2021 - R$  522,15 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
416
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******

Histórico
12/08/2021
Empenhado
VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 7327/2021 QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO V64, CONF PREGAO 102/2020
R$  522,15

16/08/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 7327/2021 QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO V64, CONF PREGAO 102/2020
R$  522,15

17/08/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 7327/2021 QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO V64, CONF PREGAO 102/2020
R$  522,15

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