Empenho
Número: 12384/2021
Data: 10/09/2021
Tipo: Global
Valor: R$  437.097,30
Liquidado: R$  219.548,12
Pago: R$  219.548,12
Processo Licitatório
Número: 7/2021
Modalidade: Tomada de preços
Tipo de despesa
1044/2021 - R$  437.097,30 (Empenhado)
1044/2021 - R$  219.548,12 (Liquidado)
1044/2021 - R$  219.548,12 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
216
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0008.1065
Drenagem, Recap. e Pavimentacao Asfaltica
Elemento:
44.90.51.0.00.00
OBRAS E INSTALACOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
THAIS SALTON GNOATO - EPP
Tipo:
Física
Documento:
17.254.68*******
Histórico
10/09/2021
Empenhado
VALOR REF. EXECUCAO DE OBRA DE IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA EM VIAS DO PERIMETRO URBANO DE SORRISO, CONF. CONTRATO 236/202, TOMADA DE PRECO 007/2021. COM VIGENCIA CONTRATUAL 10/09/2021 ATE 09/09/2022.UTILIZAR RECURSO ICMS EXPORTACAO CC 28.3141-4 FONTE 100
R$  437.097,30
18/11/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR REF. EXECUCAO DE OBRA DE IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA EM VIAS DO PERIMETRO URBANO DE SORRISO, CONF. CONTRATO 236/202, TOMADA DE PRECO 007/2021. COM VIGENCIA CONTRATUAL 10/09/2021 ATE 09/09/2022.UTILIZAR RECURSO ICMS EXPORTACAO CC 28.3141-4 FONTE 100
R$  127.210,55
07/12/2021
Pagamento
Parcela 2
VALOR REF. EXECUCAO DE OBRA DE IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA EM VIAS DO PERIMETRO URBANO DE SORRISO, CONF. CONTRATO 236/202, TOMADA DE PRECO 007/2021. COM VIGENCIA CONTRATUAL 10/09/2021 ATE 09/09/2022.UTILIZAR RECURSO ICMS EXPORTACAO CC 28.3141-4 FONTE 100
R$  92.337,57