Empenho
Número: 13314/2021
Data: 27/09/2021
Tipo: Global
Valor: R$  73.112,55
Liquidado: R$  73.112,55
Pago: R$  73.112,55
Processo Licitatório
Número: 19/2020
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1028/2021 - R$  73.112,55 (Empenhado)
1028/2021 - R$  73.112,55 (Liquidado)
1028/2021 - R$  73.112,55 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
597
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
02.136.85*******
Histórico
27/09/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS, A SEREM ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE MUN. E CEO, CONF PREGAO ELET 19/2020
R$  73.112,55
08/11/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS, A SEREM ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE MUN. E CEO, CONF PREGAO ELET 19/2020
R$  61.850,95
22/12/2021
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS, A SEREM ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE MUN. E CEO, CONF PREGAO ELET 19/2020
R$  11.261,60
23/12/2021
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS, A SEREM ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE MUN. E CEO, CONF PREGAO ELET 19/2020
R$  11.261,60