Empenho
Número: 13746/2021
Data: 04/10/2021
Tipo: Global
Valor: R$  166,03
Liquidado: R$  166,03
Pago: R$  166,03
Processo Licitatório
Número: 5/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2021 - R$  166,03 (Empenhado)
1023/2021 - R$  166,03 (Liquidado)
1023/2021 - R$  166,03 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
328
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
04/10/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. 01 LIXEIRA PARA O CRAS SAO JOSE, CONF PREGAO ELET 5/2021
R$  166,03
13/12/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. 01 LIXEIRA PARA O CRAS SAO JOSE, CONF PREGAO ELET 5/2021
R$  166,03