Empenho
Número: 14276/2021
Data: 15/10/2021
Tipo: Global
Valor: R$  650,00
Liquidado: R$  650,00
Pago: R$  650,00
Processo Licitatório
Número: 41/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1082/2021 - R$  650,00 (Empenhado)
1082/2021 - R$  650,00 (Liquidado)
1082/2021 - R$  650,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
629
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2114
Manutencao de Acoes do UPA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
15/10/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PERIODICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF. PREGAO ELETRONICO 41/2021.
R$  650,00
26/11/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIAO DE MATERIAIS PARA MANUTENAO PERIODICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF. PREGAO ELETRONICO 41/2021.
R$  650,00