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Transparencia

Empenho
Número: 15347/2021
Data: 03/11/2021
Tipo: Ordinário
Valor: R$  1.394,17
Liquidado: R$  1.394,17
Pago: R$  1.394,17
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  1.394,17 (Empenhado)
PESSOAL - R$  1.394,17 (Liquidado)
PESSOAL - R$  1.394,17 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
624
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2114
Manutencao de Acoes do UPA
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
03/11/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. ANTECIPACAO DE FERIAS 1/3 FERIAS E 1/3 ABONO PECUNIARIO DA SERVIDORA DAIANE APARECIDA CANANI CAMPOS FIGUEIRA CPF 01008810177.
R$  1.394,17

08/11/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. ANTECIPA€AO DE FRIAS 1/3 FERIAS E 1/3 ABONO PECUNIARIO DA SERVIDORA DAIANE APARECIDA CANANI CAMPOS FIGUEIRA CPF 01008810177.
R$  1.394,17

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