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Transparencia

Empenho
Número: 15373/2021
Data: 03/11/2021
Tipo: Ordinário
Valor: R$  1.536,29
Liquidado: R$  1.536,29
Pago: R$  1.536,29
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  1.536,29 (Empenhado)
PESSOAL - R$  1.536,29 (Liquidado)
PESSOAL - R$  1.536,29 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
637
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2115
Manutencao das Atividades do AME
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
03/11/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REFERENTE A ANTECIPACAO DE 1/3 DE FERIAS DO SERVIDOR HENI PEREIRA DOS SANTOS CPF 4590930001-30
R$  1.536,29

08/11/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REFERENTE A ANTECIPACAO DE 1/3 DE FERIAS DO SERVIDOR HENI PEREIRA DOS SANTOS CPF 4590930001-30
R$  1.536,29

16/11/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REFERENTE A ANTECIPACAO DE 1/3 DE FERIAS DO SERVIDOR HENI PEREIRA DOS SANTOS CPF 4590930001-30
R$  1.536,29

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