Empenho
Número: 15765/2021
Data: 09/11/2021
Tipo: Global
Valor: R$  5.000,00
Liquidado: R$  5.000,00
Pago: R$  5.000,00
Tipo de despesa
1002/2021 - R$  5.000,00 (Empenhado)
1002/2021 - R$  5.000,00 (Liquidado)
1002/2021 - R$  5.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
479
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2010
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
09/11/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2021.(ADMINISTRACAO)
R$  5.000,00
12/11/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2021.(ADMINISTRACAO)
R$  4.740,05
25/11/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2021.(ADMINISTRACAO)
R$  4.740,05
13/12/2021
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2021.(ADMINISTRACAO)
R$  259,95
14/12/2021
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2021.(ADMINISTRACAO)
R$  259,95