Empenho
Número: 15950/2021
Data: 12/11/2021
Tipo: Estimativo
Valor: R$  46.000,00
Liquidado: R$  28.097,08
Pago: R$  28.097,08
Tipo de despesa
1002/2021 - R$  46.000,00 (Empenhado)
1002/2021 - R$  28.097,08 (Liquidado)
1002/2021 - R$  28.097,08 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
419
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
12/11/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2021.(ASSISTENCIA SOCIAL)
R$  46.000,00
17/11/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2021.(ASSISTENCIA SOCIAL)
R$  16.819,64
25/11/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2021.(ASSISTENCIA SOCIAL)
R$  16.819,64
13/12/2021
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2021.(ASSISTENCIA SOCIAL)
R$  11.277,44
14/12/2021
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2021.(ASSISTENCIA SOCIAL)
R$  11.277,44
17/12/2021
Anulação
NAO EXECUÇO DA DESPESA
R$  17.902,92