Empenho
Número: 15945/2021
Data: 12/11/2021
Tipo: Estimativo
Valor: R$  44.000,00
Liquidado: R$  44.000,00
Pago: R$  44.000,00
Tipo de despesa
1002/2021 - R$  44.000,00 (Empenhado)
1002/2021 - R$  44.000,00 (Liquidado)
1002/2021 - R$  44.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
448
Órgão:
09 - Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.22.661.0002.2090
Manutencao do Aeroporto Regional de Sorriso
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
12/11/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2021.(AEROPORTO)
R$  44.000,00
17/11/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2021.(AEROPORTO)
R$  18.015,41
25/11/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2021.(AEROPORTO)
R$  18.015,41
13/12/2021
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2021.(AEROPORTO)
R$  20.871,67
13/12/2021
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2021.(AEROPORTO)
R$  5.112,92
14/12/2021
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2021.(AEROPORTO)
R$  20.871,67
14/12/2021
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2021.(AEROPORTO)
R$  5.112,92