Empenho
Número: 17262/2021
Data: 03/12/2021
Tipo: Ordinário
Valor: R$  4.931,35
Liquidado: R$  4.931,35
Pago: R$  4.931,35
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  4.931,35 (Empenhado)
PESSOAL - R$  4.931,35 (Liquidado)
PESSOAL - R$  4.931,35 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
325
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
03/12/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF.SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2021. ( CRAS SAO JOSE)
R$  4.931,35
08/12/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF.SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2021. ( CRAS SAO JOSE)
R$  4.931,35
09/12/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF.SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2021. ( CRAS SAO JOSE)
R$  4.931,35