Empenho
Número: 17439/2021
Data: 07/12/2021
Tipo: Global
Valor: R$  45.648,40
Liquidado: R$  43.165,70
Pago: R$  43.165,70
Processo Licitatório
Número: 4/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1035/2021 - R$  45.648,40 (Empenhado)
1035/2021 - R$  43.165,70 (Liquidado)
1035/2021 - R$  43.165,70 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
207
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
XAXIM COM. DE COMB. LTDA
Tipo:
Física
Documento:
00.345.30*******
Histórico
07/12/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL, PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. OBRAS, CONF PREGAO PRE 4/2021
R$  45.648,40
20/12/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇO DE COMBUSTIVEL - DIESEL, PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. OBRAS, CONF PREGAO PRE 4/2021
R$  703,30
20/12/2021
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇO DE COMBUSTIVEL - DIESEL, PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. OBRAS, CONF PREGAO PRE 4/2021
R$  34.087,27
22/12/2021
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇO DE COMBUSTIVEL - DIESEL, PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. OBRAS, CONF PREGAO PRE 4/2021
R$  8.375,13
23/12/2021
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇO DE COMBUSTIVEL - DIESEL, PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. OBRAS, CONF PREGAO PRE 4/2021
R$  8.375,13
14/12/2021
Anulação
ANULACAO CONFORME AOLICITADO PELA GESTAO DE FROTAS
R$  2.482,70